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中證協(xié)發(fā)布《證券公司內部審計指引》

來源:新華財經


(資料圖片)

新華財經上海8月8日電?據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會8月8日消息,為規(guī)范證券公司內部審計工作,提高內部審計質量,提升證券公司經營管理水平和風險防范能力,促進證券行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展,中國證券業(yè)協(xié)會制定發(fā)布《證券公司內部審計指引》(以下簡稱《內審指引》)?!秲葘徶敢窂V泛征求了行業(yè)機構和監(jiān)管部門意見,并進行修改完善。

《內審指引》強化了黨對證券公司內部審計工作的領導,在證券公司內部審計工作實踐的基礎上,明確證券公司內部審計范圍,規(guī)定內部審計組織架構,規(guī)范內部審計工作流程,加強內部審計結果運用,進一步推動證券公司建立健全內部審計制度,完善內部審計監(jiān)督體系,加強內部審計人員隊伍建設,提高內部審計工作效能??紤]到證券公司按照《內審指引》健全組織架構、完善制度機制需要一定時間,《內審指引》設置了過渡期,自2024年1月1日起正式實施。

下一步,協(xié)會將在中國證監(jiān)會的指導下,持續(xù)引導證券公司加強內部審計工作,充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督職能,提升證券行業(yè)公司治理能力,推動行業(yè)高質量發(fā)展,進一步提升服務實體經濟質效。

關于《證券公司內部審計指引》的起草說明.pdf

證券公司內部審計指引.pdf

編輯:林鄭宏

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